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开展内部控制制度评审的做法及成效

作者:陈佐雄内部控制制度评审广西壮族自治区农村信用社联合社做法企业经济效益企业管理制度执行企业目标

摘要:加强内部控制是实现企业目标、防范风险、规范企业管理的重要手段。广西壮族自治区农村信用社联合社(以下简称自治区联社)以提高制度执行力为出发点,以提高企业经济效益为目标,在系统内组织开展了内部控制制度评审。通过对内部控制的了解、检查、测试和评价,查找制度和体制上的漏洞、盲区、风险点,及时纠正管理中的偏差,促进制度建设和完善,制度执行力进一步提高。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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