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黄冈市审计局组织内部审计普查和调研

作者:王步庚 付后裕黄冈市审计局内部审计调研普查风险管理审计内部控制制度审计组织单位内部

摘要:前不久,湖北省黄冈市审计局对各级行政机构、企事业单位内部审计情况开展普查和调研。2007年,该市共完成1977个内部审计项目,查出损失浪费问题资金3530.65万元,为单位增加效益2382万元。其中,风险控制审计621项,包括风险管理审计61项、内部控制制度审计127项、合规性审计424项和舞弊审计9项,占31.4%;业务绩效审计376项,包括投资审计215项、物资采购审计94项、效益审计67项,占19.1%,而且呈逐年上升趋势。风险管理审计的作用已越来越被一些部门和单位、特别是民营企业所重视。调查结果显示,该市围绕内部控制建设和强化风险管理开展的内部审计项目比重首次超过50%,内部审计转型取得了阶段性成效。

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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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