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开展过程式管理审计的内容和方式

管理审计过程式经济合同管理企业内部有限责任公司内部控制制度固定资产投资价值最大化

摘要:为了建立企业内部高效顺畅的运行机制和预防为主、突出效率的内部监审体系,浙江中烟工业有限责任公司(以下简称浙江中烟)建立了以合同管理为核心的过程式管理审计体系,主要是以经济合同管理为核心,通过对合同内容、条款、签订程序及其履行过程进行审计,保证企业各项内部控制制度有效落实,切实发挥审计预防控制职能;通过对合同价格合理性、合法性、效益性的审计,促进企业实现价值最大化;通过对固定资产投资、维修、安装及信息化建设项目的全过程审计,监督保证项目建设过程,即合同履行过程中的合法性、合规性和效益性;

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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