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建立以风险控制为核心的一体化审计信息系统

审计信息系统审计风险控制一体化中国网络通信集团公司审计信息化建设内部审计中国网通内部控制标准

摘要:中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)作为通信企业,信息化程度高,信息系统复杂多样,各项新技术、新业务也不断开发和应用,进一步增加了业务流程、运营网络、信息系统的复杂性和难度。中国网通内部审计面对多变的审计环境,清楚地认识到必须创新管理手段,加快内部审计信息化进程。为此,中国网通内部审计统筹规划,建立了以审计风险控制为核心的一体化审计信息系统,并于2008年6月上线运行。审计信息系统运用网络、计算机、办公自动化等技术,以风险管理和控制为目标,建立统一的业务流程和内部控制标准,将审计业务管理的计划、项目、档案、人员、考核等管理流程,与现场审计过程中的项目风险控制、数据分析、审计判断等作业管理无缝链接,建设全过程风险控制的审计信息化管理平台。本刊将中国网通内部审计总结的审计信息化建设方法和经验作全面介绍,以推进内部审计的信息化建设。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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