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三泰维尼纶厂审计

作者:李三喜; 刘凯年度审计计划维尼纶厂物资采购管理内部控制制度整体经济效益执行情况检查监督管理制度

摘要:为了检查监督三泰集团内部控制制度的贯彻执行情况,帮助三泰维尼纶厂建立健全物资管理制度,促进物资采购管理,提高该厂的整体经济效益,三泰集团审计部根据年度审计计划,安排于2007年9月18日至10月10日对该厂物资采购的管理情况实施审计。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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