审计创新创新之路核电阳江内部审计体系风险评估方法项目管理流程操作理念
摘要:阳江核电审计部建立并有效实施了一系列内部审计创新,包括阳江核电内部审计体系框架及其二级50个要素、职能定位和操作理念,审计发现和结论的定义及其定量风险评估方法、原因分析字典,内部控制体系评价指标、业绩量化考核系统、审计项目管理流程俸系、灵活多样的增值审计服务方式等。这些创新,不但有效避免了内部审计陷入进退两难的困境,而且还取得了令人瞩目的成绩。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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