HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

深化体制改革 发挥内部审计作用

内部审计部门审计作用体制改革审计项目浙江省分行改革力度审计体制业务规范建立健全中心工作

摘要:近年来,建行浙江省分行内部审计加大审计体制改革力度,建立健全内部审计业务规范,紧紧围绕全行中心工作,以风险为导向部署和实施审计项目。从2002年到2004年上半年,省建行内部审计部门共实施审计项目334个,通过审计发现各类违规问题10519个,涉及违规金额284亿元,提出审计建议3306条。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情