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健全质监财务内审职能的探索与思考

作者:吴玉屏内部审计财务管理质监部门

摘要:随着政府部门职能的逐渐明晰和完善,内部控制制度也逐步走向完善,内部审计作为内部控制的重要组成部分,内审职能在不断加强,业务范围也在不断扩大。如何让内部审计在质监部门的财务管理中发挥更重要的作用,是本文所探究的主题。

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审计与理财

《审计与理财》(CN:36-1264/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计与理财》是广大审计人员、财经院校师生及行政和企事业单位领导、财会和从事经济管理、经济监督、经济研究等广大读者了解审计信息,交流审计与理财工作经验以及探讨审计和理财理论的园地,增长知识的良师益友。获得第二、三、四届华东地区优秀期刊。

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