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GRC保障企业健康运营
第74-79页
关键词: grc 经营管理过程 内控管理 企业流程 绩效管理 目标达成 治理层 毁灭性打击 上海家化 大型集团
2015年第09期
《软件和集成电路》
基于利益相关者视角的企业内部控制体系分析
第42-43页
关键词: 内部控制 控制主体 体系分析 控制要素 剩余权利 公司治理结构 管理控制 治理层 市场环境 战略性管理
2015年第44期
《全国流通经济》
财务管理机制目标综论
第-页
关键词: 财务管理机制目标 基本目标 治理层 价值最大化
2013年第18期
《经济视野》
优化内控环境,完善企业内控体系
第46-47页
关键词: 内部控制 内控环境 经营管理情况 治理层 经营作风 业绩考核指标 内控制度建设 管理目标 灰色地带 日常经营管理
2015年第07期
《会计师》
内部控制与会计信息质量研究
第45-46页
关键词: 会计信息质量 管理层 内部控制制度 会计信息透明度 风险评估体系 会计处理 治理层 财务报表 内部会计控制
2018年第06期
《齐鲁珠坛》
渝富集团打造首家国有独资综合性资产经营管理公司
第44-47页
关键词: 资产经营 管理集团 监管权力 国有资本运营 国有资产监管 市国资委 治理层 国有资本经营 名第 金融机构
2017年第15期
《现代国企研究》
天颐科技融资风险问题及对策
第156-157页
关键词: 融资风险 治理层
2018年第20期
《今日财富》
企业内部控制中ERP系统的应用
第22-23页
关键词: 内部控制 erp系统 单位经营管理 资金运营 治理层 项目实施 信息编码 授权控制 会计系统控制 信息沟通
2009年第S1期
《财会通讯》
内部人股权激励对企业R&D投入强度的影响——基于中国A股上市公司的实证研究
第227-233页
关键词: 股权激励 治理层 管理层
2018年第06期
《江西社会科学》
中国注册会计师协会印发新审计报告准则应用指南
第8-8页
关键词: 审计报告 审计事项 实施时间 保留意见 核心程序 治理层 其他事项 同步启动 执业标准 内在一致性
2017年第02期
《中国注册会计师》
中注协约谈大华会计师事务所 提示无控股股东及实际控制人的上市公司内控审计风险防范
第9-9页
关键词: 会计师事务所 内部控制审计 公司内控 对公 审计过程 会计估计变更 股权分散 交易事项 治理层 关联方交易
2017年第04期
《中国注册会计师》
中小会计师事务所发展研究
第24-28页
关键词: 会计师事务所 战略决定 长远发展战略 治理层 发展研究 日常业务 资源整合能力 供应链 会计审计 鉴证服务
2017年第03期
《中国注册会计师》
市民提案:日本合作治理的新动向
第23-25页
关键词: 共同事务 治理改革 全面深化改革 治理主体 自治体 治理能力 子领域 治理层 问题解决 公共服务需求
2016年第09期
《社会观察》
内部控制与
治理层
的监督
第234-234页
关键词: 内部控制 治理层 监督作用 企业发展
2016年第22期
《财会学习》
德系企业内部审计之内部审计环境
第46-47页
关键词: 内部审计 北汽集团 国际会计准则 公司治理模式 实质性趋同 公司治理结构 内部控制 会计制度改革 治理层 学习团队
2016年第03期
《工业审计与会计》
我们的审计到底应该采用什么导向?
第22-23页
关键词: 内部审计 制度导向审计 风险导向审计 内部控制 治理层 财务事项 审计思路 外部利益 管理审计 方法模式
2016年第01期
《工业审计与会计》
席卷全球的审计报告制度变革
第21-24页
关键词: 审计报告 传统审计 报告模式 治理层 哲学家黑格尔 重大错报风险 审计责任 审计事项 信息需求 审计程序
2016年第03期
《工业审计与会计》
国际审计准则第260号的新发展及其借鉴
第52-56页
关键词: 治理层 沟通 沟通的事项
2007年第02期
《审计与经济研究》
中注协约谈事务所 提示发生重大资产重组的上市公司年报审计风险
第18-18页
关键词: 年报审计 会计师事务所 专业胜任能力 审计程序 被审计单位 商誉减值 内部控制 治理层 关联方 实际经营情况
2015年第03期
《中国注册会计师》
中注协书面约谈事务所 提示管理层频繁变更的上市公司内部控制审计风险
第15-15页
关键词: 内部控制审计 会计师事务所 错报 执业质量检查 审计意见类型 会计估计变更 关联方交易 上市公司管理 控制风险 治理层
2016年第03期
《中国注册会计师》
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