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期刊收录
出版地区
机会不平等下的家族企业融资决策与审计需求——来自中国家族上市公司的经验证据第122-145页
关键词: 家族企业  融资决策  机会不平等  审计需求  
2016年第01期 《当代会计评论》
区块链技术会颠覆审计行业吗?——对于区块链环境下审计模式的探讨第110-114页
关键词: 区块链  比特币  审计模式  审计需求  审计方法与技术  
2019年第11期 《中国注册会计师》
国家审计体制下审计功能的发挥第139-140页
关键词: 国家审计机关  审计体制  审计功能  审计独立性  审计模式  审计需求  固有功能  审计供给  
2019年第12期
非正规竞争与审计需求--基于非上市私营企业的实证研究第121-128页
关键词: 非正规竞争  审计需求  税收监管  法律保护  
2019年第06期 《审计研究》
董事会权威性、内部控制和审计质量——新时代背景下国有企业的经验证据第95-102页
关键词: 董事会权威性  审计质量  内部控制  审计需求  国有企业  
2019年第05期 《审计研究》
公司业绩与审计需求分析第73-86页
关键词: 业绩好的公司  业绩差的公司  审计需求  审计质量  
大股东资金占用与外部审计的公司治理职能第120-143页
关键词: 资金占用  审计需求  审计意见  
2006年第01期 《管理学季刊》
审计信息质量的供需分析第166-167页
关键词: 审计信息质量  审计供给  审计需求  
2006年第21期 《图书情报导刊》
新一轮改革背景下国有企业审计内容变革研究——基于审计供给和审计需求均衡视角的分析第82-91页
关键词: 国有企业改革  国有企业审计  审计供给  审计需求  审计全覆盖  信息系统审计  国家治理  国家审计  
股权激励方式对审计需求影响的实证研究第62-71页
关键词: 股权激励  股票期权  限制性股票  审计需求  会计信息质量  公司治理  内部控制  
审计助理人员的职能、问题与责任第45-46页
关键词: 审计质量  审计行业  审计业务  审计作用  人才流失现象  执业环境  审计报告  审计行为  审计需求  被审计单位  
2012年第12X期 《会计师》
国有企业内部审计增值作用的提升路径第66-67页
关键词: 内部审计  增值作用  国有企业  依法治企  审计需求  审计成果  企业规范管理  内部控制  审计监督  合规经营  
2015年第09期
我国自然资源审计理论框架实践路径第39-43页
关键词: 自然资源审计理论框架  自然资源审计  问题治理机制  审计需求  
2019年第11期 《新会计》
内部审计质量控制关键点的确定及实施研究——基于QFD工具应用视角第60-67页
关键词: 内部审计  质量控制  审计需求  qfd工具  
2018年第11期 《金融纵横》
邮政企业审计技术创新与实现路径第50-51页
关键词: 审计委员会  审计事业  邮政企业  审计技术  审计需求  信息技术发展  大数据技术  大数据时代  
2019年第11期 《中国邮政》
我国独立审计监管模式选择第68-70页
关键词: 独立审计  准政府监管模式  审计需求  审计供给  
2004年第06期 《经济经纬》
我国上市公司“不务正业”与审计需求第68-75页
关键词: 不务正业  审计需求  国内十大  
2019年第02期 《预测》
利益冲突、审计需求与审计师力量——对CPA行业监管制度与聘用机制的思考第137-140页
关键词: 利益冲突  审计需求  审计师力量  监管政策  
湖北家族企业审计需求实证研究第14-15页
关键词: 湖北  家族企业  审计需求  实证研究  内部审计  
2004年第05期 《审计月刊》
中央银行内部审计项目的质量控制第40-41页
关键词: 中央银行  内部审计  出台  监管体制改革  审计需求  中国银行业  金融宏观调控  求和  体系  专业化  
2005年第01期 《审计月刊》