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浅谈内部控制鉴证业务的几个争议问题第143-144页
关键词: 内部控制鉴证  财务报表审计  供求关系  
2011年第10期 《社会科学动态》
我国上市公司内部控制信息披露状况研究——来自我国房地产行业的上市公司数据第134-136页
关键词: 房地产行业  上市公司  信息披露  内部控制鉴证  
强制规则下内部控制审计的价值相关性研究——来自2011—2014年A股上市公司的经验证据第94-103页
关键词: 内部控制审计质量  审计意见  价值相关性  市场反应  累计超额收益率  强制性披露  内部控制鉴证  
内部控制鉴证取证模式:逻辑框架和例证分析第125-130页
关键词: 内部控制鉴证  鉴证取证模式  鉴证载体  鉴证取证  鉴证意见  
2017年第22期 《会计之友》
内部控制鉴证客体:理论框架和例证分析第133-136页
关键词: 内部控制鉴证  内部控制鉴证客体  内部控制鉴证成本  内部控制鉴证收益  内部控制缺陷  
2017年第15期 《会计之友》
内部控制鉴证内容:有效性还是缺陷性?第125-131页
关键词: 内部控制鉴证  内部控制效率性  内部控制可靠性  内部控制有效性  内部控制缺陷性  
2017年第16期 《会计之友》
环境不确定性、人性假设和内部控制鉴证需求第124-131页
关键词: 环境不确定性  人性假设  内部控制鉴证  内部控制审计  内部控制评估  
2017年第13期 《会计之友》
内部控制审计对会计盈余质量的影响研究———基于沪深A股上市公司的经验研究第143-146页
关键词: 内部控制审计  盈余质量  内部控制鉴证  
2017年第03期 《商场现代化》
内控鉴证与财务报告质量——兼论内控审计是否比内控审核更有效第38-49页
关键词: 内部控制  盈余质量  财务报告质量  内部控制鉴证  内部控制审计  内部控制审核  审计收费  
2016年第05期 《审计与经济研究》
内部控制鉴证业务的定位分析第9-11页
关键词: 内部控制鉴证  定位  数据分析  
2010年第12期 《审计月刊》
上市公司内部控制鉴证 审核抑或审计第56-57页
关键词: 内部控制鉴证  审计  审核  
2011年第08期 《中国经贸导刊》
高质量内部控制能抑制盈余管理吗?——基于自愿性内部控制鉴证报告的经验研究第53-60页
关键词: 内部控制  内部控制鉴证  会计选择盈余管理  真实活动盈余管理  
2011年第08期 《会计研究》
公司动机、审计师声誉和自愿性内部控制鉴证报告——基于A股公司2008-2009年年报的经验研究第87-95页
关键词: 信号显示  内部控制鉴证  审计师声誉  
2012年第02期 《会计研究》
会计师事务所内部控制鉴证业务的问题及改进第57-60页
关键词: 内部控制鉴证  问题  建议  
2013年第07期 《中国注册会计师》
内部控制鉴证与内部控制审计:政策规定与实施现状第49-56页
关键词: 内部控制鉴证  内部控制审计  政策规定  实施现状  
2015年第04期 《中国注册会计师》
上市公司内部控制信息披露发展路径与现状研究第81-87页
关键词: 内部控制  内部控制信息披露  内部控制报告  内部控制鉴证  
2011年第05期 《山东经济》
我国内部控制鉴证业务第32-33页
关键词: 内部控制鉴证  基础  范围  
2011年第05期 《合作经济与科技》
内部控制鉴证报告“机会主义”倾向研究第11-17页
关键词: 内部控制鉴证  机会主义  信息披露  
2011年第08期 《商业研究》
小型上市公司的内部控制鉴证第35-35页
关键词: 审计  小型企业  内部控制鉴证  
内部控制鉴证主体与报告、板块及行业的交互分析——基于沪深股市2011年的统计第3-12页
关键词: 内部控制鉴证  报告类型  上市板块  行业类别  
2013年第02期 《会计与经济研究》