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浅谈
内部控制鉴证
业务的几个争议问题
第143-144页
关键词: 内部控制鉴证 财务报表审计 供求关系
2011年第10期
《社会科学动态》
我国上市公司内部控制信息披露状况研究——来自我国房地产行业的上市公司数据
第134-136页
关键词: 房地产行业 上市公司 信息披露 内部控制鉴证
2011年第04期
《印度洋经济体研究》
强制规则下内部控制审计的价值相关性研究——来自2011—2014年A股上市公司的经验证据
第94-103页
关键词: 内部控制审计质量 审计意见 价值相关性 市场反应 累计超额收益率 强制性披露 内部控制鉴证
2016年第02期
《南京审计大学学报》
内部控制鉴证
取证模式:逻辑框架和例证分析
第125-130页
关键词: 内部控制鉴证 鉴证取证模式 鉴证载体 鉴证取证 鉴证意见
2017年第22期
《会计之友》
内部控制鉴证
客体:理论框架和例证分析
第133-136页
关键词: 内部控制鉴证 内部控制鉴证客体 内部控制鉴证成本 内部控制鉴证收益 内部控制缺陷
2017年第15期
《会计之友》
内部控制鉴证
内容:有效性还是缺陷性?
第125-131页
关键词: 内部控制鉴证 内部控制效率性 内部控制可靠性 内部控制有效性 内部控制缺陷性
2017年第16期
《会计之友》
环境不确定性、人性假设和
内部控制鉴证
需求
第124-131页
关键词: 环境不确定性 人性假设 内部控制鉴证 内部控制审计 内部控制评估
2017年第13期
《会计之友》
内部控制审计对会计盈余质量的影响研究———基于沪深A股上市公司的经验研究
第143-146页
关键词: 内部控制审计 盈余质量 内部控制鉴证
2017年第03期
《商场现代化》
内控鉴证与财务报告质量——兼论内控审计是否比内控审核更有效
第38-49页
关键词: 内部控制 盈余质量 财务报告质量 内部控制鉴证 内部控制审计 内部控制审核 审计收费
2016年第05期
《审计与经济研究》
内部控制鉴证
业务的定位分析
第9-11页
关键词: 内部控制鉴证 定位 数据分析
2010年第12期
《审计月刊》
上市公司
内部控制鉴证
审核抑或审计
第56-57页
关键词: 内部控制鉴证 审计 审核
2011年第08期
《中国经贸导刊》
高质量内部控制能抑制盈余管理吗?——基于自愿性
内部控制鉴证
报告的经验研究
第53-60页
关键词: 内部控制 内部控制鉴证 会计选择盈余管理 真实活动盈余管理
2011年第08期
《会计研究》
公司动机、审计师声誉和自愿性
内部控制鉴证
报告——基于A股公司2008-2009年年报的经验研究
第87-95页
关键词: 信号显示 内部控制鉴证 审计师声誉
2012年第02期
《会计研究》
会计师事务所
内部控制鉴证
业务的问题及改进
第57-60页
关键词: 内部控制鉴证 问题 建议
2013年第07期
《中国注册会计师》
内部控制鉴证
与内部控制审计:政策规定与实施现状
第49-56页
关键词: 内部控制鉴证 内部控制审计 政策规定 实施现状
2015年第04期
《中国注册会计师》
上市公司内部控制信息披露发展路径与现状研究
第81-87页
关键词: 内部控制 内部控制信息披露 内部控制报告 内部控制鉴证
2011年第05期
《山东经济》
我国
内部控制鉴证
业务
第32-33页
关键词: 内部控制鉴证 基础 范围
2011年第05期
《合作经济与科技》
内部控制鉴证
报告“机会主义”倾向研究
第11-17页
关键词: 内部控制鉴证 机会主义 信息披露
2011年第08期
《商业研究》
小型上市公司的
内部控制鉴证
第35-35页
关键词: 审计 小型企业 内部控制鉴证
2011年第09期
《经济技术协作信息》
内部控制鉴证
主体与报告、板块及行业的交互分析——基于沪深股市2011年的统计
第3-12页
关键词: 内部控制鉴证 报告类型 上市板块 行业类别
2013年第02期
《会计与经济研究》
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