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期刊收录
出版地区
公立医院综合改革中的内控风险控制第142-143页
关键词: 公立医院  综合改革  内部控制风险  
2020年第02期
企业销售业务中的财税风险与防范第32-35页
关键词: 内部控制风险  企业会计  销售业务  防范  国家统一会计制度  财务管理制度  财税  
2011年第05期 《注册税务师》
大数据环境下的企业信息系统内部控制风险讨论第178-178页
关键词: 大数据环境  企业信息系统  内部控制风险  
2018年第21期 《纳税》
加强企业货币资金内部控制的探讨第173-173页
关键词: 货币资金  内部控制风险  对策  
2018年第26期 《纳税》
行政事业单位内部控制风险评估——基于模糊综合评价法第22-24页
关键词: 模糊综合评价法  行政事业单位  单位内部控制  风险评估  内部控制风险  最大隶属度原则  内部控制要素  内部控制体系  
2015年第41期 《全国流通经济》
企业财务内部控制风险管理问题分析第52-53页
关键词: 企业财务  内部控制风险  应对措施  
2019年第18期 《会计师》
高校固定资产内部控制设计初探第54-56页
关键词: 高校固定资产  内部控制风险  内部控制设计  
2016年第09期 《会计师》
大数据环境下的高校信息系统内部控制风险第152-152页
关键词: 高校信息系统  内部控制风险  大数据  
会计信息化建设对企业内部控制的影响——基于W集团信息化案例的思考第73-79页
关键词: 会计信息化  内部控制风险  内部控制优化  
企业分权决策与内部控制风险关系研究第31-33页
关键词: 企业  分权决策  内部控制风险  经营决策权  知识成本  信息技术  
2004年第05期 《中国内部审计》
分业体制下金融控股公司的监管策略第4-5页
关键词: 分业体制  金融控股公司  监管策略  中国  内部控制风险  风险预警机制  
2004年第02期 《金融理论与教学》
煤炭企业内部控制风险评估及防范第174-175页
关键词: 煤炭企业  内部控制制度  内部控制  内部控制风险  风险评估  
2019年第12期 《今日财富》
内审工作的定位原则和发展方向第31-31页
关键词: 内审工作  定位原则  企业内部  内部控制风险  职能部门  相对独立性  电子信息化  内审机构  发展方向  
2006年第10Z期 《会计之友》
浅析注册会计师职业谨慎观第81-81页
关键词: 注册会计师  职业谨慎  内部控制系统  内部控制风险  审计实施阶段  财务信息披露  被审计单位  履行职责  
2006年第12期 《财会通讯》
XBRL环境下内部控制风险浅谈第119-121页
关键词: 内部控制风险  xbrl  环境  可扩展商业报告语言  business  language  企业内部控制  会计信息系统  
2011年第08期 《财会通讯》
基于COBIT的信息系统内部控制风险研究第128-129页
关键词: 内部控制风险  信息系统  cobit  企业信息化  信息化发展  全生命周期  一体化结构  系统风险  
2011年第05期 《财会通讯》
高校内部控制评价与风险规避研究——基于层级分析法的综合评价分析第36-41页
关键词: 内部控制评价  内部控制风险  层次分析法  
2017年第06期 《教育财会研究》
ERP系统环境下企业内部控制风险及防范策略研究第54-55页
关键词: erp系统  内部控制风险  管理制度  
2019年第12期 《中国管理信息化》
基层央行内部控制风险管理研究第118-119页
关键词: 基层央行  内部控制风险  管理  
2019年第03期
对金融控股公司监管模式的冷思考第66-66页
关键词: 金融控股公司  系统性风险  金融机构  银行  内部控制风险  财务杠杆  混业经营  法人  金融法  成立  
2005年第01期 《特区经济》