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公立医院综合改革中的内控风险控制
第142-143页
关键词: 公立医院 综合改革 内部控制风险
2020年第02期
企业销售业务中的财税风险与防范
第32-35页
关键词: 内部控制风险 企业会计 销售业务 防范 国家统一会计制度 财务管理制度 财税
2011年第05期
《注册税务师》
大数据环境下的企业信息系统
内部控制风险
讨论
第178-178页
关键词: 大数据环境 企业信息系统 内部控制风险
2018年第21期
《纳税》
加强企业货币资金内部控制的探讨
第173-173页
关键词: 货币资金 内部控制风险 对策
2018年第26期
《纳税》
行政事业单位
内部控制风险
评估——基于模糊综合评价法
第22-24页
关键词: 模糊综合评价法 行政事业单位 单位内部控制 风险评估 内部控制风险 最大隶属度原则 内部控制要素 内部控制体系
2015年第41期
《全国流通经济》
企业财务
内部控制风险
管理问题分析
第52-53页
关键词: 企业财务 内部控制风险 应对措施
2019年第18期
《会计师》
高校固定资产内部控制设计初探
第54-56页
关键词: 高校固定资产 内部控制风险 内部控制设计
2016年第09期
《会计师》
大数据环境下的高校信息系统
内部控制风险
第152-152页
关键词: 高校信息系统 内部控制风险 大数据
2018年第21期
《电子技术与软件工程》
会计信息化建设对企业内部控制的影响——基于W集团信息化案例的思考
第73-79页
关键词: 会计信息化 内部控制风险 内部控制优化
2018年第02期
《衡阳师范学院学报》
企业分权决策与
内部控制风险
关系研究
第31-33页
关键词: 企业 分权决策 内部控制风险 经营决策权 知识成本 信息技术
2004年第05期
《中国内部审计》
分业体制下金融控股公司的监管策略
第4-5页
关键词: 分业体制 金融控股公司 监管策略 中国 内部控制风险 风险预警机制
2004年第02期
《金融理论与教学》
煤炭企业
内部控制风险
评估及防范
第174-175页
关键词: 煤炭企业 内部控制制度 内部控制 内部控制风险 风险评估
2019年第12期
《今日财富》
内审工作的定位原则和发展方向
第31-31页
关键词: 内审工作 定位原则 企业内部 内部控制风险 职能部门 相对独立性 电子信息化 内审机构 发展方向
2006年第10Z期
《会计之友》
浅析注册会计师职业谨慎观
第81-81页
关键词: 注册会计师 职业谨慎 内部控制系统 内部控制风险 审计实施阶段 财务信息披露 被审计单位 履行职责
2006年第12期
《财会通讯》
XBRL环境下
内部控制风险
浅谈
第119-121页
关键词: 内部控制风险 xbrl 环境 可扩展商业报告语言 business language 企业内部控制 会计信息系统
2011年第08期
《财会通讯》
基于COBIT的信息系统
内部控制风险
研究
第128-129页
关键词: 内部控制风险 信息系统 cobit 企业信息化 信息化发展 全生命周期 一体化结构 系统风险
2011年第05期
《财会通讯》
高校内部控制评价与风险规避研究——基于层级分析法的综合评价分析
第36-41页
关键词: 内部控制评价 内部控制风险 层次分析法
2017年第06期
《教育财会研究》
ERP系统环境下企业
内部控制风险
及防范策略研究
第54-55页
关键词: erp系统 内部控制风险 管理制度
2019年第12期
《中国管理信息化》
基层央行
内部控制风险
管理研究
第118-119页
关键词: 基层央行 内部控制风险 管理
2019年第03期
对金融控股公司监管模式的冷思考
第66-66页
关键词: 金融控股公司 系统性风险 金融机构 银行 内部控制风险 财务杠杆 混业经营 法人 金融法 成立
2005年第01期
《特区经济》
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