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国有企业内部监督资源整合与协调机制研究分析第121-122页
关键词: 国有企业  内部监督  资源整合与协调机制  
2020年第02期 《青年与社会》
强化国有企业内部监督体系建设的若干思考第56-59页
关键词: 国有企业  内部监督  制度体系  风险防范  
2020年第02期 《福建冶金》
关于人民法院司法巡查制度的新研究第94-97页
关键词: 巡视制度  司法系统  全面从严治党  党风廉政建设  反腐败机制  内部监督  监督制度  巡查制度  
2019年第24期 《中国审判》
论新形势下的财政监督第128-128页
关键词: 财政监督  市场经济  内部监督  外部监督  
2014年第16期 《新一代信息技术》
关于加强基层内审建设的建议第0345-0345页
关键词: 基层内审  制度化  内部监督  综合素质  
2018年第23期 《信息周刊》
北京市二检院强化检察人员“非正常行为”监督第41-41页
关键词: 检察人员  内部监督  北京市  行为  廉洁自律意识  关口前移  检察干警  文明执法  
2011年第02期 《长安》
政府法治监督体制建立的路径分析第30-33页
关键词: 监督  内部监督  外部监督  路径  现状  对策  
2010年第05期 《东北亚经济研究》
浅谈上市公司如何推进内控体系建设第67-69页
关键词: 内控体系  风险管理  上市公司  内部审计  内部监督  
2013年第05期 《东北亚经济研究》
完善审委会对审判权内部监督的路径探索——以H省S市S区法院审委会工作为实证第52-55页
关键词: 审判权  内部监督  审委会  对策  
2013年第07期 《公民与法》
浅论设立会计内部监督的看法及意见建议第55-58页
关键词: 会计  内部监督  设立  
专题:全球利率问题与政治治理第1-9页
关键词: 公安机关  执法监督  内部监督  机构  制度逻辑  
物业公司财务内控与财务风险防范第42-43页
关键词: 物业公司  财务内控  财务风险防范  内部监督  
2019年第29期 《全国流通经济》
内部监督问题研究述评第21-26页
关键词: 内部监督  性质定位  功能价值  实践障碍  
事业单位财务风险的防范与管理路径探讨第65-65页
关键词: 事业单位  财务风险  预算编制  内部监督  
2020年第01期 《财会学习》
找准新定位 落实新要求 全面发挥督察审计“第二道防线”监督作用第9-11页
关键词: 内部监督  税务系统  第二道防线  内生化  三道防线  监督格局  行政管理权  
2019年第11期 《山西财税》
新时代纪检监察机关自身接受监督问题探析第81-86页
关键词: 纪检监察机关  内部监督  外部监督  
2019年第09期 《理论视野》
检察权内部监督理念探究第83-85页
关键词: 检察权  内部监督  公平正义  理念  
2019年第08期 《理论观察》
新时期公益性事业单位内控信息化存在的问题及对策第108-110页
关键词: 公益性事业单位  内部控制  内部监督  
2019年第06期 《对外经贸》
浅议上市公司内部控制问题及建议第17-19页
关键词: 上市公司  内部控制管理  内部监督  
2019年第35期 《中国集体经济》
公司内部控制存在的问题及对策分析——以H公司为例第60-63页
关键词: 内部控制  内部控制制度  控制环境  内部监督  
2019年第12期 《西部财会》