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探讨家族企业内部审计的困境与出路
第138-138页
关键词: 企业内部审计 家族企业 内部审计体系 困境与出路
2019年第15期
《今日财富》
基于COSO-ERM框架的城市商业银行审计体系构建研究
第68-78页
关键词: 风险导向 城市商业银行 内部审计体系
2018年第06期
《公共财政研究》
商业银行增值型
内部审计体系
构建探讨
第51-51页
关键词: 内部审计体系 商业银行 国际内部审计师协会 增值型内部审计 审计本质 咨询服务 iia 管理者
2018年第29期
《财讯》
赴澳审计理论和实务信息管理培训体会
第56-57页
关键词: 澳大利亚 审计培训团 内部审计体系 企业 中国
2004年第09期
《中国内部审计》
检察机关
内部审计体系
构建工作
第30-30页
关键词: 内部审计体系 检察机关 自我约束机制 法律权限 监督机构 检查机关 监督检查
2017年第31期
《经济技术协作信息》
新时期下集团
内部审计体系
的构建及控制措施
第44-44页
关键词: 内部审计体系 集团企业 内部审计工作 企业内部审计 可持续发展 企业管理 业务发展 经济往来
2019年第31期
《经济技术协作信息》
完善农行内控机制管见
第48-48页
关键词: 制度规范 监督部门 农行 内部审计体系 内控机制 业务操作 经营目标 完善 监督制约 执行
2004年第12期
《现代金融》
企业
内部审计体系
构建探讨——基于济矿阳城煤矿的分析
第26-28页
关键词: 内部审计体系 煤矿 阳城 企业 内部审计工作 审计工作制度 人员素质结构 内部审计机构
2010年第05期
《财会通讯》
施工企业内部审计创新之我见
第100-101页
关键词: 现代施工企业 企业内部审计 审计创新 内部组织机构 多元化发展战略 内部审计模式 内部审计体系 分支机构
2010年第01期
《财会通讯》
关于构建高校
内部审计体系
的探讨
第63-65页
关键词: 高校 内部审计 内部审计体系 完善
2018年第03期
《商业会计》
重视
内部审计体系
建设健全企业监督约束机制
第124-125页
关键词: 企业经营管理 监督约束机制 内部审计体系 现代市场经济 财务管理 经营失败 经营理念 经营模式
2018年第11期
对实施煤炭企业内部审计处罚有关问题的认识
第214-214页
关键词: 企业内部 煤炭企业 审计处罚 内部审计体系 正常运转 企业资金 转型升级 管理制度
2018年第25期
《环球市场信息导报》
农村信用社要建立和完善以内审为核心的内控机制
第47-48页
关键词: 农村信用社 内部审计体系 内部控制机制 中国
2004年第08期
《吉林金融研究》
中西方商业银行内部审计的比较与启示
第47-48页
关键词: 西方商业银行 内部审计体系 银行内部控制 金融风险 理论界 借鉴
2005年第12期
《审计与理财》
建立价值增值型
内部审计体系
第23-24页
关键词: 银行价值 内部审计体系 事后监督 审计重点 审计方式 导向型
2017年第17期
《中国农村金融》
农商银行内部审计转型探索调查
第10-12页
关键词: 内部审计体系 银行 审计信息管理系统 调查 转型 审计成果运用 监管要求 综合素质
2017年第17期
《中国农村金融》
现代中小型企业内部审计问题
第61-61页
关键词: 企业内部审计 中小型 审计问题 企业法人治理 内部审计体系 结构模式 三权分立
2017年第09期
《环球市场信息导报》
阳江核电审计创新之路
第21-35页
关键词: 审计创新 创新之路 核电 阳江 内部审计体系 风险评估方法 项目管理流程 操作理念
2007年第03期
《中国内部审计》
浅析《银行业金融机构内部审计指引》
第42-44页
关键词: 内部审计体系 金融机构 银行业 中国银监会 公司治理 内部控制
2007年第03期
《中国内部审计》
公共部门内部审计——国际比较与借鉴
第46-48页
关键词: 部门内部审计 国际比较 财务管理现代化 控制体系 借鉴 内部审计体系 权责发生制 公共管理者
2007年第07期
《中国内部审计》
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