HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0
首页 论文大全 内部审计成果论文 列表
期刊分类
期刊收录
出版地区
对事业单位内审意见执行难的思考第83-84页
关键词: 事业单位  内审评价  执行难  财政资金使用效率  内部审计工作  内部审计成果  审计意见  客观公正  
2009年第12期 《会计师》
企业内部审计整改工作中存在问题及建议第94-95页
关键词: 企业内部审计  整改工作  内部审计工作  内部审计成果  内部审计制度  审计主体  审计客体  工作面  
2019年第02期 《经营管理者》
农商银行提升内审成果运用质效之术第62-63页
关键词: 审计成果运用  内审部门  银行  信息共享机制  内部审计成果  机制建设  成果转化  离任审计  
2018年第07期 《中国农村金融》
构建基层央行内审成果转化运用机制的思考第45-48页
关键词: 内审部门  基层央行  成果转化  内部审计成果  审计调查  专项审计  内部管理  利用效率  
2019年第05期 《审计与理财》
如何利用审计成果开展巡视工作第55-56页
关键词: 内部审计成果  巡视工作  利用  资金使用  被审计单位  审计机构  履行职责  审计人员  
2014年第08期 《中国纪检监察》
IIA召开第66届国际大会第2-2页
关键词: 国际大会  iia  中国内部审计协会  内部审计成果  阿姆斯特丹  审计发展  王道成  
2007年第09期 《中国内部审计》
如何正确认识内部审计的增值功能第26-27页
关键词: 内部审计成果  增值功能  风险管理  审计作用  审计事业  组织  经济  
2006年第07期 《河北企业》
政府审计应加强对内部审计的指导--基于政府审计与大学内部审计关系的角度第45-46页
关键词: 内部审计成果  政府审计  公办大学  审计关系  审计的独立性  审计力度  委托人  
2011年第12期 《财政监督》
促进内部审计成果价值最大化的思考第145-145页
关键词: 内部审计成果  产品价值  最大化  
2016年第06期 《企业改革与管理》
基层央行内审成果运用第83-84页
关键词: 审计成果运用  基层央行  内审  内部审计成果  项目质量控制  活动过程  审计报告  审计实施  
2016年第13期 《中国金融》
如何利用审计成果开展巡视工作第55-56页
关键词: 内部审计成果  巡视工作  利用  资金使用  被审计单位  审计机构  履行职责  审计人员  
2014年第08期 《中国监察》
滨州市内部审计师协会召开协会会长及秘书长会议谋划发展新思路第91-91页
关键词: 内部审计师协会  秘书长会议  滨州市  谋划  内部审计成果  内部审计工作  2010年  沟通交流  
2011年第04期 《中国内部审计》
平凉市出台意见加强内部审计工作第95-95页
关键词: 内部审计工作  平凉市  内部审计机构  市人民政府  监督服务体系  内部审计成果  监督网络  工作部门  
2010年第04期 《中国内部审计》
安吉县教育局充分运用内部审计成果第93-93页
关键词: 内部审计成果  教育局  安吉县  审计成果运用  审计工作质量  依法审计  服务教育  求真务实  
2012年第01期 《中国内部审计》
常州市内部审计协会为服务企业立标准第93-93页
关键词: 内部审计协会  服务企业  常州市  标准  财务管理水平  内部控制制度  内部审计成果  财务人员  
2008年第11期 《中国内部审计》
北京市内部审计协会搭台展示内部审计成果第87-87页
关键词: 北京市燃气集团  内部审计成果  内部审计协会  首钢总公司  内部审计机构  内部审计制度  经济责任审计  审计信息化  
2009年第10期 《中国内部审计》
领导者的内部审计学第17-20页
关键词: 领导者  审计学  内部审计工作  内部审计机构  内部审计制度  内部审计成果  新课题  组织  
2013年第08期 《中国内部审计》
凤城市内部审计成果丰硕第95-95页
关键词: 内部审计成果  凤城市  地方经济发展  内部审计人员  违规金额  中心工作  审计监督  增收节支  
2013年第02期 《中国内部审计》
都江堰市出台《关于进一步加强内部审计工作的意见》第95-95页
关键词: 内部审计工作  都江堰市  内部审计机构  内部审计程序  审计队伍建设  内部审计制度  内部审计成果  
2009年第11期 《中国内部审计》
继续努力 办好《中国内部审计》杂志第1-1页
关键词: 杂志  内部审计机构  内部审计成果  作者服务  审计发展  
2010年第12期 《中国内部审计》