HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0
首页 论文大全 内部审计部门论文 列表
期刊分类
期刊收录
出版地区
浅析国有企业内部审计部门如何发挥审计结果运用的作用第129-129页
关键词: 审计结果运用  内部审计部门  生物技术产业  如何发挥  
2019年第07期 《财富时代》
内部审计的建立、局限性与外包第333-333页
关键词: 内部审计部门  因素  
2018年第05期 《信息周刊》
新医改背景下医院内部审计面临的问题分析第0232-0232页
关键词: 新医改背景  医院  内部审计部门  
2018年第10期 《幸福生活指南》
基层人民银行内部控制体系存在的问题及建议第65-67页
关键词: 内部控制体系  基层人民银行  内控体系  内部审计部门  规章制度  防范风险  内控环境  思想认识  
2010年第08期 《北方金融》
加强农村中小金融机构内部审计工作质量管理的探讨第92-93页
关键词: 中小金融机构  内部审计工作  审计质量管理  农村  内部审计部门  法人治理结构  审计监督  经营状况  
2017年第04期 《北方金融》
集团公司内部控制存在的问题及改善第100-101页
关键词: 公司内部控制  内部控制体系建设  内控制度  内控体系构建  内部审计部门  内部控制管理  存在的问题  
2019年第10期 《中国中小企业》
内部审计与公司治理协同研究第43-44页
关键词: 内部审计部门  公司治理效率  协同效应  内部审计职能  风险分析  管理效率  管理结构  道德操守  
2019年第10期 《上海商业》
国有企业内部审计的现状和改善措施第118-118页
关键词: 企业内部审计  独立性  内部审计部门  企业管理制度  改善措施  
2019年第17期 《今日财富》
内部控制审计的相关问题探析第108-109页
关键词: 内部控制审计  企业内部  内部审计机构  内部控制管理  内部审计部门  问题探析  企业内部控制审计指引  内部控制制度  内控制度  
2019年第15期 《今日财富》
非现场内部审计结果运用研究第46-48页
关键词: 非现场审计  数据库  审计结果运用  内部审计部门  
2019年第04期 《现代审计与经济》
强化事业单位日常资金的审计监督之我见第95-96页
关键词: 审计监督  内部控制  暂付款  下属员工  内部审计部门  报表审计  应付款项  预算管理工作  审计流程  预算编制工作  
2015年第26期 《全国流通经济》
浅析治理导向的内部审计第80-80页
关键词: 公司治理结构  内部审计部门  导向  公司治理体系  内在需求  
2014年第19期 《全国流通经济》
水利管理单位的经济活动中内部审计部门如何发挥职能第257-257页
关键词: 内部审计部门  水利管理单位  经济活动  水利基础设施建设  2010年  职能  固定资产投资  保障资金  
2014年第21期 《经济视野》
论内部经济责任审计风险及其控制措施第79-80页
关键词: 经济责任审计风险  内部经济责任审计  内部审计部门  单位领导  经济活动  原因  任期  
2011年第12期 《会计师》
内部审计直接管理职能有失偏颇第68-68页
关键词: 内部审计部门  管理职能  现代企业制度  现代企业管理  内部控制系统  科学管理  直接管理  内审  
2006年第02期 《会计师》
小议内部审计的博弈过程第106-107页
关键词: 博弈  内部审计部门  高层管理者  过程  利益  职能部门  
2005年第01期 《江苏商论》
2017年俄罗斯内部审计研究现状和发展趋势第27-31页
关键词: 发展趋势  审计研究  俄罗斯  内部审计部门  内部控制系统  风险管理体系  现状  战略风险管理  
2018年第04期 《中国内部审计》
提高内部审计质量的方法第29-31页
关键词: 企业管理  内部审计部门  项目  企业内部管理  业务  事项  审计工作  热点问题  关心  中心任务  
2005年第02期 《中国内部审计》
非重点物资采购审计中常见的问题第34-35页
关键词: 物资采购审计  内部审计部门  内部审计人员  资金数额  采购过程  管理过程  审计工作  企业  
2005年第12期 《中国内部审计》
新时代内部审计将大有可为第21-22页
关键词: 内部审计工作  审计委员会  审计管理体制  内部审计部门  审计工作者  第一次会议  三中全会  审计监督  
2018年第10期 《中国内部审计》