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浅析国有企业
内部审计部门
如何发挥审计结果运用的作用
第129-129页
关键词: 审计结果运用 内部审计部门 生物技术产业 如何发挥
2019年第07期
《财富时代》
内部审计的建立、局限性与外包
第333-333页
关键词: 内部审计部门 因素
2018年第05期
《信息周刊》
新医改背景下医院内部审计面临的问题分析
第0232-0232页
关键词: 新医改背景 医院 内部审计部门
2018年第10期
《幸福生活指南》
基层人民银行内部控制体系存在的问题及建议
第65-67页
关键词: 内部控制体系 基层人民银行 内控体系 内部审计部门 规章制度 防范风险 内控环境 思想认识
2010年第08期
《北方金融》
加强农村中小金融机构内部审计工作质量管理的探讨
第92-93页
关键词: 中小金融机构 内部审计工作 审计质量管理 农村 内部审计部门 法人治理结构 审计监督 经营状况
2017年第04期
《北方金融》
集团公司内部控制存在的问题及改善
第100-101页
关键词: 公司内部控制 内部控制体系建设 内控制度 内控体系构建 内部审计部门 内部控制管理 存在的问题
2019年第10期
《中国中小企业》
内部审计与公司治理协同研究
第43-44页
关键词: 内部审计部门 公司治理效率 协同效应 内部审计职能 风险分析 管理效率 管理结构 道德操守
2019年第10期
《上海商业》
国有企业内部审计的现状和改善措施
第118-118页
关键词: 企业内部审计 独立性 内部审计部门 企业管理制度 改善措施
2019年第17期
《今日财富》
内部控制审计的相关问题探析
第108-109页
关键词: 内部控制审计 企业内部 内部审计机构 内部控制管理 内部审计部门 问题探析 企业内部控制审计指引 内部控制制度 内控制度
2019年第15期
《今日财富》
非现场内部审计结果运用研究
第46-48页
关键词: 非现场审计 数据库 审计结果运用 内部审计部门
2019年第04期
《现代审计与经济》
强化事业单位日常资金的审计监督之我见
第95-96页
关键词: 审计监督 内部控制 暂付款 下属员工 内部审计部门 报表审计 应付款项 预算管理工作 审计流程 预算编制工作
2015年第26期
《全国流通经济》
浅析治理导向的内部审计
第80-80页
关键词: 公司治理结构 内部审计部门 导向 公司治理体系 内在需求
2014年第19期
《全国流通经济》
水利管理单位的经济活动中
内部审计部门
如何发挥职能
第257-257页
关键词: 内部审计部门 水利管理单位 经济活动 水利基础设施建设 2010年 职能 固定资产投资 保障资金
2014年第21期
《经济视野》
论内部经济责任审计风险及其控制措施
第79-80页
关键词: 经济责任审计风险 内部经济责任审计 内部审计部门 单位领导 经济活动 原因 任期
2011年第12期
《会计师》
内部审计直接管理职能有失偏颇
第68-68页
关键词: 内部审计部门 管理职能 现代企业制度 现代企业管理 内部控制系统 科学管理 直接管理 内审
2006年第02期
《会计师》
小议内部审计的博弈过程
第106-107页
关键词: 博弈 内部审计部门 高层管理者 过程 利益 职能部门
2005年第01期
《江苏商论》
2017年俄罗斯内部审计研究现状和发展趋势
第27-31页
关键词: 发展趋势 审计研究 俄罗斯 内部审计部门 内部控制系统 风险管理体系 现状 战略风险管理
2018年第04期
《中国内部审计》
提高内部审计质量的方法
第29-31页
关键词: 企业管理 内部审计部门 项目 企业内部管理 业务 事项 审计工作 热点问题 关心 中心任务
2005年第02期
《中国内部审计》
非重点物资采购审计中常见的问题
第34-35页
关键词: 物资采购审计 内部审计部门 内部审计人员 资金数额 采购过程 管理过程 审计工作 企业
2005年第12期
《中国内部审计》
新时代内部审计将大有可为
第21-22页
关键词: 内部审计工作 审计委员会 审计管理体制 内部审计部门 审计工作者 第一次会议 三中全会 审计监督
2018年第10期
《中国内部审计》
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