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期刊收录
出版地区
高校内部控制体系构建分析第6-7页
关键词: 高校  内部控制体系  构建  分析  
2020年第04期 《中国管理信息化》
刍议中小企业内控管理制度的建立与完善第95-96页
关键词: 中小企业  内部控制体系  规范化管理  
2020年第01期 《商场现代化》
互联网企业内部控制体系研究第31-32页
关键词: 互联网企业  内部控制体系  问题  完善对策  
2020年第08期 《中国集体经济》
财务风险导向下房地产企业内部控制体系的构建第92-93页
关键词: 风险导向  房地产企业  内部控制体系  
2019年第36期 《纳税》
关于内部控制五要素关注点及其适用性的探讨第277-277页
关键词: 内部控制  内部控制体系  内部控制五要素  
2019年第35期 《纳税》
税务师事务所内部控制优化研究——以A税务师事务所有限公司为例第18-18页
关键词: 税务师事务所  内部控制体系  风险管理  
2019年第33期 《纳税》
全面预算管理在医院内部控制体系中的应用效果分析第0218-0219页
关键词: 医院  全面预算管理  内部控制体系  
2019年第04期 《产城》
天然气公司内部控制体系的优化探析第0143-0143页
关键词: 天然气公司  内部控制体系  优化策略  
2019年第08期 《中国航班》
新常态背景下国企财务管理及内部控制研究第149-150页
关键词: 国企财务管理  内部控制体系  措施  
2020年第1X期 《财富生活》
行政事业单位财务内控制度现存问题及对策研究第105-106页
关键词: 行政事业单位  财务管理  内部控制体系  
2019年第1X期 《财富生活》
国企财务管理与内部控制体系的相关性研究第129-130页
关键词: 国有企业  财务管理  内部控制体系  
2019年第12X期 《财富生活》
风险魅影之下,我们为什么不慌(上)——系统谈谈商业银行的内部控制体系第52-55页
关键词: 防范风险  内部控制体系  商业银行  系统  内控评价体系  银行业改革  永恒主题  风险应对  
2016年第05期 《当代金融家》
基于COSO框架完善P2P公司内控体系第134-135页
关键词: coso框架  p2p网络  内控体系  公司  内部控制框架  内部控制体系  自我完善  全员参与  
2016年第05期 《当代金融家》
防范操作风险是农信社案件治理的关键第132-133页
关键词: 操作风险  农信社  案件  防范  内部控制要素  治理  内部控制体系  运行体系  
2018年第06期 《当代金融家》
新形势下农商银行内部控制体系建设研究第85-88页
关键词: 农商行  内部控制体系  措施  
2019年第08期 《北方金融》
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构  内部控制审计  内部控制体系  内部控制环境  内部控制活动  内部控制信息  内审部门  风险评估  
2011年第11期 《北方金融》
基层人民银行内部控制体系存在的问题及建议第65-67页
关键词: 内部控制体系  基层人民银行  内控体系  内部审计部门  规章制度  防范风险  内控环境  思想认识  
2010年第08期 《北方金融》
人民银行与商业银行事后监督管理模式比较第31-33页
关键词: 国有商业银行  监督管理模式  人民银行  会计核算质量  信息披露制度  内部控制体系  监督管理体制  监督管理工作  
2009年第12期 《北方金融》
加强我国商业银行操作风险管理的建议第67-67页
关键词: 操作风险管理  商业银行  风险控制体系  公司治理结构  内部控制体系  业务运行  信息系统  起步阶段  
2009年第05期 《北方金融》
高职院校内部控制体系建设的几点思考第56-58页
关键词: 高职院校  内部控制体系  问题  策略