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政治关联与政府干预对民营企业信号传递的影响——基于自愿性
内部控制鉴证报告
的经验证据
第101-111页
关键词: 政治关联 政府干预 内部控制鉴证报告 企业信号传递
2013年第06期
《现代财经天津财经大学学报》
市场集中、控制权特征与
内部控制鉴证报告
披露
第61-66页
关键词: 市场集中 内部控制鉴证报告 控制权
2012年第06期
《会计研究》
内部控制信息披露对审计费用影响的研究——基于沪市A股上市公司2011年数据的经验验证
第88-94页
关键词: 审计费用 内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告
2012年第08期
《中国注册会计师》
内部控制鉴证报告
的信号失灵和甄别——一个本土化的实证研究
第109-117页
关键词: 内部控制鉴证报告 信号失灵 会计信息质量
2011年第05期
《南开管理评论》
我国上市公司内部控制报告:现状与对策
第99-101页
关键词: 内部控制 内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告
2012年第10期
《现代管理科学》
内部控制能否抑制真实活动盈余管理?——兼与应计盈余管理之比较
第120-131页
关键词: 内部控制 内部控制鉴证报告 真实活动 盈余管理
2013年第03期
《中国软科学》
上市公司自愿披露
内部控制鉴证报告
的原因——基于合法性理论的分析
第92-94页
关键词: 内部控制鉴证报告 自愿披露 合法性理论
2012年第04期
《会计之友》
内部控制自我评价与鉴证报告披露研究——基于信号博弈的分析
第198-198页
关键词: 内部控制 内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告 信号博弈
2013年第16期
《中国电子商务》
内部控制鉴证、终极控制人性质与权益资本成本——基于沪市A股的经验证据
第34-42页
关键词: 内部控制鉴证报告 终极控制人性质 权益资本成本 盈余质量 信息不对称 内部控制信息披露
2013年第04期
《审计与经济研究》
强制披露内部控制信息政策对财务报告质量的影响
第115-116页
关键词: 内部控制信息披露 内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告
2014年第31期
《中国集体经济》
中小上市公司
内部控制鉴证报告
自愿性披露影响因素研究
第25-27页
关键词: 内部控制鉴证报告 影响因素 中小上市公司
2014年第11期
《中国乡镇企业会计》
声誉与治理机制影响自愿性审计需求的实证研究——基于内部控制鉴证的分析
第90-94页
关键词: 声誉机制 治理机制 自愿审计 内部控制鉴证报告
2015年第03期
《财经理论与实践》
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