HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0
首页 论文大全 内部控制监督论文 列表
期刊分类
期刊收录
出版地区
内部控制监督最优投资分配模型及决策分析第150-150页
关键词: 内部控制监督  最优投资分配模型  决策分析  
2018年第03期 《纳税》
强化内控管理与商业银行资管业务转型第92-94页
关键词: 商业银行经营管理  内控管理  业务转型  内部控制监督  业务现状  环境建设  控制手段  合资  
2018年第08期 《清华金融评论》
供电公司财务内部控制体系构建的研究第104-104页
关键词: 财务内部控制  执行力度  内部控制监督  
2017年第20期 《现代国企研究》
经济新常态背景下企业财会内部控制监督机制的完善第181-181页
关键词: 新常态  企业财会  内部控制监督  
加强工程建设项目内部控制的思考第176-177页
关键词: 工程建设项目  内部控制环境  内部控制制度  全过程控制  内部控制监督  
2018年第11期
《小企业内部控制规范(试行)》探微第20-22页
关键词: 小企业  内部控制建立  内部控制实施  内部控制监督  
2017年第08期
借鉴COSO监督指南完善行政事业单位的内部监督第177-178页
关键词: 风险导向  内部控制监督  
2014年第2Z期 《中国商贸》
借鉴COSO监督指南完善行政事业单位的内部监督第177-178页
关键词: 风险导向  内部控制监督  
2014年第2Z期 《中国商论》
从银企关系看内控治理第98-100页
关键词: 银企关系  内部控制监督  公司治理目标  商业化进程  中国  
2006年第01期 《首席财务官》
强化内部控制监督在综合财政监管中的作用第33-36页
关键词: 财政监管  内部控制监督  财政预算单位  财政监督管理  基层预算单位  预算管理  财政管理  部门预算  
2014年第18期 《财政监督》
我国商业银行信贷操作风险的内控监督研究第350-351页
关键词: 商业银行  信贷操作风险  内部控制监督  
2013年第24期 《现代经济信息》
对国有企业内部会计控制的探索第83-83页
关键词: 国有企业  内部会计控制  内部控制监督  
2013年第02期 《中国外资》
基于内部审计的内部控制监督研究第108-109页
关键词: 内部控制监督  内部审计  内部审计制度  内控信息披露  
2008年第07期 《中国外资》
企业内部控制监督与评价座谈会在京召开第4-4页
关键词: 内部控制监督  评价工作  座谈会  中国内部审计协会  内部审计机构  王道成  秘书长  
2010年第09期 《中国内部审计》
第十届海峡两岸内部审计交流研讨会在台北召开第4-4页
关键词: 中国内部审计协会  交流研讨会  海峡两岸  台北市  内部控制监督  活动中心  代表团  秘书长  
2010年第11期 《中国内部审计》
以贯彻落实基本规范为契机 精心探索内部控制监督与评价(续)第36-45页
关键词: 内部控制评价  内部控制监督  中国石油天然气集团公司  sox法案  纽约证券交易所  内部控制体系  测试报告  联合交易所  
2010年第11期 《中国内部审计》
COSO组织对内部控制监督要素的发展及启示第24-27页
关键词: 内部控制监督  coso  组织  持续有效运行  企业内部控制  企事业单位  单位内部控制  政府部门  
2013年第03期 《中国内部审计》
建立健全内部控制规范 实施企业内部控制监督第36-40页
关键词: 内部控制规范  内部控制监督  企业  审计事业发展  内部审计  海峡两岸  研讨会综述  中国大陆  
2010年第12期 《中国内部审计》
内部审计存在的问题与发展对策——基于对北京市130家机构的调查研究第13-15页
关键词: 内部审计机构  内部审计制度  北京市  内部审计职能  内部控制监督  调查  内部审计人员  经济体制改革  
2014年第04期 《中国内部审计》
以贯彻落实基本规范为契机精心探索内部控制监督与评价第35-41页
关键词: 内部控制监督  评价工作  中国人寿保险股份有限公司  中国石油天然气集团公司  中国内部审计协会  中国移动通信集团公司  中国石油化工集团公司  
2010年第10期 《中国内部审计》