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内部控制监督
最优投资分配模型及决策分析
第150-150页
关键词: 内部控制监督 最优投资分配模型 决策分析
2018年第03期
《纳税》
强化内控管理与商业银行资管业务转型
第92-94页
关键词: 商业银行经营管理 内控管理 业务转型 内部控制监督 业务现状 环境建设 控制手段 合资
2018年第08期
《清华金融评论》
供电公司财务内部控制体系构建的研究
第104-104页
关键词: 财务内部控制 执行力度 内部控制监督
2017年第20期
《现代国企研究》
经济新常态背景下企业财会
内部控制监督
机制的完善
第181-181页
关键词: 新常态 企业财会 内部控制监督
2019年第02期
《现代营销·上旬刊》
加强工程建设项目内部控制的思考
第176-177页
关键词: 工程建设项目 内部控制环境 内部控制制度 全过程控制 内部控制监督
2018年第11期
《小企业内部控制规范(试行)》探微
第20-22页
关键词: 小企业 内部控制建立 内部控制实施 内部控制监督
2017年第08期
借鉴COSO监督指南完善行政事业单位的内部监督
第177-178页
关键词: 风险导向 内部控制监督
2014年第2Z期
《中国商贸》
借鉴COSO监督指南完善行政事业单位的内部监督
第177-178页
关键词: 风险导向 内部控制监督
2014年第2Z期
《中国商论》
从银企关系看内控治理
第98-100页
关键词: 银企关系 内部控制监督 公司治理目标 商业化进程 中国
2006年第01期
《首席财务官》
强化
内部控制监督
在综合财政监管中的作用
第33-36页
关键词: 财政监管 内部控制监督 财政预算单位 财政监督管理 基层预算单位 预算管理 财政管理 部门预算
2014年第18期
《财政监督》
我国商业银行信贷操作风险的内控监督研究
第350-351页
关键词: 商业银行 信贷操作风险 内部控制监督
2013年第24期
《现代经济信息》
对国有企业内部会计控制的探索
第83-83页
关键词: 国有企业 内部会计控制 内部控制监督
2013年第02期
《中国外资》
基于内部审计的
内部控制监督
研究
第108-109页
关键词: 内部控制监督 内部审计 内部审计制度 内控信息披露
2008年第07期
《中国外资》
企业
内部控制监督
与评价座谈会在京召开
第4-4页
关键词: 内部控制监督 评价工作 座谈会 中国内部审计协会 内部审计机构 王道成 秘书长
2010年第09期
《中国内部审计》
第十届海峡两岸内部审计交流研讨会在台北召开
第4-4页
关键词: 中国内部审计协会 交流研讨会 海峡两岸 台北市 内部控制监督 活动中心 代表团 秘书长
2010年第11期
《中国内部审计》
以贯彻落实基本规范为契机 精心探索
内部控制监督
与评价(续)
第36-45页
关键词: 内部控制评价 内部控制监督 中国石油天然气集团公司 sox法案 纽约证券交易所 内部控制体系 测试报告 联合交易所
2010年第11期
《中国内部审计》
COSO组织对
内部控制监督
要素的发展及启示
第24-27页
关键词: 内部控制监督 coso 组织 持续有效运行 企业内部控制 企事业单位 单位内部控制 政府部门
2013年第03期
《中国内部审计》
建立健全内部控制规范 实施企业
内部控制监督
第36-40页
关键词: 内部控制规范 内部控制监督 企业 审计事业发展 内部审计 海峡两岸 研讨会综述 中国大陆
2010年第12期
《中国内部审计》
内部审计存在的问题与发展对策——基于对北京市130家机构的调查研究
第13-15页
关键词: 内部审计机构 内部审计制度 北京市 内部审计职能 内部控制监督 调查 内部审计人员 经济体制改革
2014年第04期
《中国内部审计》
以贯彻落实基本规范为契机精心探索
内部控制监督
与评价
第35-41页
关键词: 内部控制监督 评价工作 中国人寿保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司 中国内部审计协会 中国移动通信集团公司 中国石油化工集团公司
2010年第10期
《中国内部审计》
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