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浅谈公立医院内部控制思考
第253-254页
关键词: 内部控制必要性 内部控制环境 内部控制活动 风险控制
2019年第34期
《纳税》
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策
第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构 内部控制审计 内部控制体系 内部控制环境 内部控制活动 内部控制信息 内审部门 风险评估
2011年第11期
《北方金融》
基于战略管理视角分析中小企业内部控制
第146-147页
关键词: 中小企业内部控制 事前防范 内部控制活动 管理视角 中小企业战略管理
2019年第10期
《中国中小企业》
产业基金的
内部控制活动
研究
第190-191页
关键词: 产业基金 运行流程 内部控制活动
2018年第36期
《财讯》
浅谈企业内部控制存在的问题及解决办法
第71-72页
关键词: 企业内部控制 内部控制活动 企业管理 市场经济 市场竞争 内控环境 风险评估 员工素质
2010年第10期
《会计师》
浅谈企业内控中的财务审核
第92-93页
关键词: 企业内控 财务审核 内部控制活动 企业生产经营 风险评估 合理保证 控制环境 信息沟通
2019年第03期
《环渤海经济瞭望》
互联网+趋势下
内部控制活动
的发展
第232-233页
关键词: 内部控制活动
2018年第19期
《财会学习》
企业预算管理在财务管理中的作用的若干思考
第55-55页
关键词: 企业预算管理 财务管理 内部控制活动 生产资源 企业发展 管理方式 运行效率 财务角度
2018年第18期
《财会学习》
企业
内部控制活动
规范浅析
第39-39页
关键词: 企业质量保证体系 内部控制活动 企业产品质量 内部经营管理 国家质量标准 质量保证制度 内控制度 规章制度 企业生产 客户满意
2005年第11期
《四川省情》
企业集团的内部会计控制与财务管理模式
第2-3页
关键词: 内部会计控制 企业集团 财务管理模式 财务管理目标 内部控制活动 企业内部控制制度 企业管理 基础管理 集团管理 国有企业
2005年第18期
《商业会计》
网络环境下会计信息系统的应用与内控方式
第134-135页
关键词: 会计信息系统 网络环境 企业规章制度 控方 应用 内部控制活动 互联网时代 计算方式
2019年第06期
外部审计视角下企业内部控制评价体系探究
第52-53页
关键词: 内部控制评价体系 现代企业制度 外部审计 内部控制活动 企业内部控制 财务风险 经营风险 经济效益
2018年第37期
《环球市场信息导报》
浅析高校内部控制体系的现状与优化
第97-98页
关键词: 高校 内部控制体系 内部控制活动
2018年第12期
《市场周刊》
基于公司治理的内部审计研究
第103-105页
关键词: 公司治理模式 企业内部 审计研究 内部审计监督 内部控制活动 企业运作 管理活动 具体表现 审计主体
2005年第17期
《经济论坛》
实施企业会计监督的思考
第48-49页
关键词: 企业会计监督 企业管理 内部控制活动 资金运动 会计人员 会计工作 会计机构 主体 特定 合法
2004年第10期
《审计与理财》
试论企业
内部控制活动
的审计评价标准
第50-51页
关键词: 审计评价标准 企业集团化 内部控制活动 内部控制审计 企业组织形式 现代企业 规模化经营 可持续发展 管理审计
2005年第05期
《农场经济管理》
企业
内部控制活动
模糊评价模型
第700-702页
关键词: 内部控制活动 评价指标体系 模糊评价模型
2004年第06期
《沈阳工业大学学报》
企业组织架构对
内部控制活动
的作用研究
第227-229页
关键词: 企业组织架构 内部控制活动 作用
2017年第09期
《中国乡镇企业会计》
对审计整改工作的思索与探析
第49-50页
关键词: 审计整改 被审计单位 内部控制活动 审计信息 管理目标 审计项目 审计建议 监督检查 资金管理 审计报告
2017年第07期
《江西电力》
独立学院内部控制规范实施效果
第129-页
关键词: 内部控制规范 内部控制活动 办学机制 组织管理活动 资产安全 财产物资 财会人员 内部控制问题 社会经济秩序 内控意识
2015年第04期
《环球市场信息导报》
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