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期刊收录
出版地区
浅谈公立医院内部控制思考第253-254页
关键词: 内部控制必要性  内部控制环境  内部控制活动  风险控制  
2019年第34期 《纳税》
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构  内部控制审计  内部控制体系  内部控制环境  内部控制活动  内部控制信息  内审部门  风险评估  
2011年第11期 《北方金融》
基于战略管理视角分析中小企业内部控制第146-147页
关键词: 中小企业内部控制  事前防范  内部控制活动  管理视角  中小企业战略管理  
2019年第10期 《中国中小企业》
产业基金的内部控制活动研究第190-191页
关键词: 产业基金  运行流程  内部控制活动  
2018年第36期 《财讯》
浅谈企业内部控制存在的问题及解决办法第71-72页
关键词: 企业内部控制  内部控制活动  企业管理  市场经济  市场竞争  内控环境  风险评估  员工素质  
2010年第10期 《会计师》
浅谈企业内控中的财务审核第92-93页
关键词: 企业内控  财务审核  内部控制活动  企业生产经营  风险评估  合理保证  控制环境  信息沟通  
2019年第03期 《环渤海经济瞭望》
互联网+趋势下内部控制活动的发展第232-233页
关键词: 内部控制活动  
2018年第19期 《财会学习》
企业预算管理在财务管理中的作用的若干思考第55-55页
关键词: 企业预算管理  财务管理  内部控制活动  生产资源  企业发展  管理方式  运行效率  财务角度  
2018年第18期 《财会学习》
企业内部控制活动规范浅析第39-39页
关键词: 企业质量保证体系  内部控制活动  企业产品质量  内部经营管理  国家质量标准  质量保证制度  内控制度  规章制度  企业生产  客户满意  
2005年第11期 《四川省情》
企业集团的内部会计控制与财务管理模式第2-3页
关键词: 内部会计控制  企业集团  财务管理模式  财务管理目标  内部控制活动  企业内部控制制度  企业管理  基础管理  集团管理  国有企业  
2005年第18期 《商业会计》
网络环境下会计信息系统的应用与内控方式第134-135页
关键词: 会计信息系统  网络环境  企业规章制度  控方  应用  内部控制活动  互联网时代  计算方式  
2019年第06期
外部审计视角下企业内部控制评价体系探究第52-53页
关键词: 内部控制评价体系  现代企业制度  外部审计  内部控制活动  企业内部控制  财务风险  经营风险  经济效益  
浅析高校内部控制体系的现状与优化第97-98页
关键词: 高校  内部控制体系  内部控制活动  
2018年第12期 《市场周刊》
基于公司治理的内部审计研究第103-105页
关键词: 公司治理模式  企业内部  审计研究  内部审计监督  内部控制活动  企业运作  管理活动  具体表现  审计主体  
2005年第17期 《经济论坛》
实施企业会计监督的思考第48-49页
关键词: 企业会计监督  企业管理  内部控制活动  资金运动  会计人员  会计工作  会计机构  主体  特定  合法  
2004年第10期 《审计与理财》
试论企业内部控制活动的审计评价标准第50-51页
关键词: 审计评价标准  企业集团化  内部控制活动  内部控制审计  企业组织形式  现代企业  规模化经营  可持续发展  管理审计  
2005年第05期 《农场经济管理》
企业内部控制活动模糊评价模型第700-702页
关键词: 内部控制活动  评价指标体系  模糊评价模型  
企业组织架构对内部控制活动的作用研究第227-229页
关键词: 企业组织架构  内部控制活动  作用  
对审计整改工作的思索与探析第49-50页
关键词: 审计整改  被审计单位  内部控制活动  审计信息  管理目标  审计项目  审计建议  监督检查  资金管理  审计报告  
2017年第07期 《江西电力》
独立学院内部控制规范实施效果第129-页
关键词: 内部控制规范  内部控制活动  办学机制  组织管理活动  资产安全  财产物资  财会人员  内部控制问题  社会经济秩序  内控意识