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IT遵从SOX法案的策略第54-55页
关键词: 内部控制报告  内部控制体系  审计成本  审计人员  萨班  控制目标  财务报告  完整性  上市公司  法案  
财政部会计司有关负责人就《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》及2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作答记者问第3-4页
关键词: 内部控制报告  财政部会计司  内部控制建设  国有资产监管  财政资金分配  权力滥用  资源转让  管理制度  内部流程  公共工程  
2017年第03期 《会计师》
浅论上市公司的内部控制报告第17-18页
关键词: 上市公司  内部控制报告  会计报表  注册会计师  会计控制  
2004年第02期 《现代会计》
从内部控制到风险管理第22-23页
关键词: 内部控制整体框架  风险评估  企业战略  风险管理框架  企业风险管理  内部控制报告  风险对策  组成要素  风险偏好  控制活动  
2005年第05期 《齐鲁珠坛》
政策第4-5页
关键词: 行政事业单位  内部控制建设  单位内部控制  内部控制报告  财政部  
2019年第07期 《新会计》
业界第4-4页
关键词: 行政事业单位  内部控制建设  单位内部控制  内部控制报告  财政部  
2019年第07期 《新会计》
高校内部控制报告及其质量提升第67-69页
关键词: 高校  内部控制报告  内部控制环境  
游河乡财政所多举措完善财政内控制度建设第49-49页
关键词: 内控制度建设  乡财政所  内部控制报告  行政事业单位  内部控制建设  文件精神  管理制度  防范能力  
2018年第07期 《当代农村财经》
行政事业单位内部控制发展趋势的探讨——基于《2017年度行政事业单位内部控制报告》的变化分析第95-97页
关键词: 行政事业单位  单位内部控制  内部控制报告  发展趋势  管理工作  报告制度  专业机构  内容变化  
2018年第04期 《中国注册会计师》
省财政厅举办2018年度山西省行政事业单位内部控制报告编报工作培训班第23-23页
关键词: 行政事业单位  内部控制报告  编报工作  省财政厅  培训班  山西省  网络版软件  会计培训  
2019年第04期 《山西财税》
加强认知避开误区让行政事业单位内部控制“动”起来第29-30页
关键词: 单位内部控制  行政事业单位  误区  内部控制建设  认知  内部控制报告  全员参与  
2019年第02期 《山西财税》
基于年报重述视角的内部控制报告可靠性研究———以广东省上市公司为例第100-106页
关键词: 广东省  内部控制报告  可靠性  年报重述  
2017年第09期 《会计之友》
我国上市公司内部控制信息披露的现状分析——基于内部控制报告的构想第44-46页
关键词: 内部控制报告  上市公司  信息披露  现状  内部控制管理  自愿披露  机制问题  管理当局  
2007年第12Z期 《会计之友》
企业内部控制报告分析——基于美国的案例第6-9页
关键词: 内部控制报告  企业改革  美国  财务报告审计  评价结果  sox法案  审计报告  
2007年第04期 《财会通讯》
财务报告内部控制报告内涵及对我国的启示第79-80页
关键词: 内部控制报告  财务报告  财务欺诈案  上市公司  风险控制程序  经营失败  财务报表  公司舞弊  
2008年第08期 《财会通讯》
小型公众公司财务呈报内部控制的原则——COSO《小型公众公司财务呈报内部控制报告指南》解读第84-85页
关键词: 内部控制报告  coso委员会  财务呈报  公众公司  公司治理结构  财务信息质量  企业财务  
2006年第08期 《财会通讯》
国外内部控制审计发展及启示第111-112页
关键词: 内部控制系统  审计发展  美国证券交易委员会  企业内部控制  内部控制报告  国外  注册会计师  安然事件  
2009年第04期 《财会通讯》
行政事业单位内部控制报告相关问题研究第107-110页
关键词: 行政事业单位  内部控制  内部控制报告  
2019年第01期 《邢台学院学报》