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SOX法案框架下的内部控制与中小企业问题研究
第86-91页
关键词: 财务报告内部控制 风险评估 重大缺失 外部控制
2010年第05期
《河北法学》
谈企业的内部控制制度建设
第52-53页
关键词: 财务报告内部控制 上市企业 制度建设 注册会计师 审计报告 评价报告 董事会 证监会
2012年第04期
《会计师》
沪市上市公司内部控制信息披露分析——针对《基本规范》执行首年的实证研究
第7-8页
关键词: 财务报告内部控制 沪市上市公司 实证研究 信息披露 企业管理层 2008年
2011年第08期
《会计师》
内部控制审计与财务报表审计整合探讨
第121-121页
关键词: 财务报表审计 内部控制审计 财务报告内部控制 企业内部控制 整合 综合审计 被审计单位
2019年第06期
《财会学习》
内部控制鉴证内容的边界:理论框架和例证分析
第128-132页
关键词: 内部控制鉴证内容 内部控制时点有效性 内部控制时期有效性 财务报告内部控制 整体内部控制
2017年第17期
《会计之友》
美国
财务报告内部控制
的发展及启示
第74-75页
关键词: 美国 财务报告内部控制 中国 内部审计 审计程序 内部会计控制 财务管理
2004年第12期
《财会通讯》
中美企业内部控制法律规范比较分析
第141-142页
关键词: 企业内部控制制度 法律规范 中美 财务报告内部控制 内部控制评价 美国联邦 公众公司 证券交易法
2010年第03期
《财会通讯》
财务报告内部控制
:提高资本市场信息质量的新理念——兼析
财务报告内部控制
与内部会计控制的差异
第75-77页
关键词: 财务报告内部控制 资本市场 信息质量 独立审计制度 内部会计控制 上市公司
2004年第02期
《审计研究》
香港上市公司需强化风险管理
第52-52页
关键词: 风险管理机制 上市公司年报 企业财务报告 财务报告内部控制 香港 真实完整 信息披露 企业识别
2017年第07期
《沪港经济》
财务报告内部控制
审计的研究
第218-页
关键词: 财务报告内部控制 审计 措施
2016年第11X期
《城市地理》
日本
财务报告内部控制
与会计盈余质量关系研究
第119-124页
关键词: 日本 财务报告内部控制 会计盈余质量
2016年第09期
《经济纵横》
论内部会计控制的三个转变
第38-38页
关键词: 内部会计控制 财务报告内部控制 动态内部会计控制 未来信息的内部会计控制
2007年第34期
《经济技术协作信息》
财务报告内部控制
审计的理论分析(上)
第11-13页
关键词: 财务报告内部控制 审计目标 重大缺陷 重要不足
2008年第12期
《审计月刊》
财务报告内部控制
审计的理论分析(下)
第19-21页
关键词: 财务报告内部控制 鉴证业务科 合理保证 评价标准
2009年第01期
《审计月刊》
我国
财务报告内部控制
建设研究
第18-20页
关键词: 财务报告内部控制 评价 现代企业制度 改革开放
2009年第07期
《审计月刊》
COSO内控新框架对企业管控的启示
第79-80页
关键词: coso委员会 财务报告内部控制 管控 企业 内控 综合框架 整合框架
2015年第09期
财务报告内部控制
:一个悖论
第68-75页
关键词: 财务报告内部控制 资产保护 悖论
2011年第03期
《会计研究》
财务报表重述与
财务报告内部控制
评价——基于戴尔公司案例的分析
第28-35页
关键词: 财务报表重述 财务报告内部控制 重大缺陷
2012年第04期
《会计研究》
美国内部控制审计的制度变迁及其启示
第75-80页
关键词: 内部控制评价 内部控制审核 内部控制审计 财务报告内部控制
2009年第02期
《会计研究》
我国上市公司整合审计研究
第88-94页
关键词: 上市公司 财务报告内部控制 财务报表审计 内部控制审计 整合审计
2009年第09期
《会计研究》
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