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期刊收录
出版地区
SOX法案框架下的内部控制与中小企业问题研究第86-91页
关键词: 财务报告内部控制  风险评估  重大缺失  外部控制  
2010年第05期 《河北法学》
谈企业的内部控制制度建设第52-53页
关键词: 财务报告内部控制  上市企业  制度建设  注册会计师  审计报告  评价报告  董事会  证监会  
2012年第04期 《会计师》
沪市上市公司内部控制信息披露分析——针对《基本规范》执行首年的实证研究第7-8页
关键词: 财务报告内部控制  沪市上市公司  实证研究  信息披露  企业管理层  2008年  
2011年第08期 《会计师》
内部控制审计与财务报表审计整合探讨第121-121页
关键词: 财务报表审计  内部控制审计  财务报告内部控制  企业内部控制  整合  综合审计  被审计单位  
2019年第06期 《财会学习》
内部控制鉴证内容的边界:理论框架和例证分析第128-132页
关键词: 内部控制鉴证内容  内部控制时点有效性  内部控制时期有效性  财务报告内部控制  整体内部控制  
2017年第17期 《会计之友》
美国财务报告内部控制的发展及启示第74-75页
关键词: 美国  财务报告内部控制  中国  内部审计  审计程序  内部会计控制  财务管理  
2004年第12期 《财会通讯》
中美企业内部控制法律规范比较分析第141-142页
关键词: 企业内部控制制度  法律规范  中美  财务报告内部控制  内部控制评价  美国联邦  公众公司  证券交易法  
2010年第03期 《财会通讯》
财务报告内部控制:提高资本市场信息质量的新理念——兼析财务报告内部控制与内部会计控制的差异第75-77页
关键词: 财务报告内部控制  资本市场  信息质量  独立审计制度  内部会计控制  上市公司  
2004年第02期 《审计研究》
香港上市公司需强化风险管理第52-52页
关键词: 风险管理机制  上市公司年报  企业财务报告  财务报告内部控制  香港  真实完整  信息披露  企业识别  
2017年第07期 《沪港经济》
财务报告内部控制审计的研究第218-页
关键词: 财务报告内部控制  审计  措施  
2016年第11X期 《城市地理》
日本财务报告内部控制与会计盈余质量关系研究第119-124页
关键词: 日本  财务报告内部控制  会计盈余质量  
2016年第09期 《经济纵横》
论内部会计控制的三个转变第38-38页
关键词: 内部会计控制  财务报告内部控制  动态内部会计控制  未来信息的内部会计控制  
财务报告内部控制审计的理论分析(上)第11-13页
关键词: 财务报告内部控制  审计目标  重大缺陷  重要不足  
2008年第12期 《审计月刊》
财务报告内部控制审计的理论分析(下)第19-21页
关键词: 财务报告内部控制  鉴证业务科  合理保证  评价标准  
2009年第01期 《审计月刊》
我国财务报告内部控制建设研究第18-20页
关键词: 财务报告内部控制  评价  现代企业制度  改革开放  
2009年第07期 《审计月刊》
COSO内控新框架对企业管控的启示第79-80页
关键词: coso委员会  财务报告内部控制  管控  企业  内控  综合框架  整合框架  
2015年第09期
财务报告内部控制:一个悖论第68-75页
关键词: 财务报告内部控制  资产保护  悖论  
2011年第03期 《会计研究》
财务报表重述与财务报告内部控制评价——基于戴尔公司案例的分析第28-35页
关键词: 财务报表重述  财务报告内部控制  重大缺陷  
2012年第04期 《会计研究》
美国内部控制审计的制度变迁及其启示第75-80页
关键词: 内部控制评价  内部控制审核  内部控制审计  财务报告内部控制  
2009年第02期 《会计研究》
我国上市公司整合审计研究第88-94页
关键词: 上市公司  财务报告内部控制  财务报表审计  内部控制审计  整合审计  
2009年第09期 《会计研究》