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财务报告内部控制审计与财务报表审计的整合第85-96页
关键词: 财务报表审计  财务报告内部控制审计  整合  
2008年第02期 《会计论坛》
上市公司2018年年报审计情况分析报告第23-33页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  年报审计  审计情况  上市公司年报  年报披露  分析报告  中注协  
2019年第11期 《中国注册会计师》
区块链背景下银行电子函证平台建设第78-80页
关键词: 被审计单位  财务报表审计  审计程序  审计流程  注册会计师  函证  银行存款  区块链  
2019年第10期 《中国注册会计师》
内部控制审计对财务报表审计意见的影响及完善措施分析第171-171页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  影响  
2020年第02期 《财会学习》
大中企业内部控制审计与财务报表审计讨论第166-166页
关键词: 大中企业  内部审计  财务报表审计  
2019年第35期 《财会学习》
对内部控制审计与财务报表审计整合的思考第151-152页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  整合  
2019年第35期 《中国市场》
内部控制审计与财务报表审计质量的相关性第26-27页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  相关性  
2019年第11期 《河北企业》
公司法定审计模式的演进——以英国公司法为背景的考察第6-15页
关键词: 英国公司法  审计模式  强制审计  财务报表审计  民间审计  会计账簿  会计职业界  审计报告  现代公司制度  
2005年第03期 《金融法苑》
整合审计流程设计相关策略研究第220-220页
关键词: 整合审计  财务报表审计  内部控制审计  流程设计  
2019年第08期 《纳税》
内部控制审计对财务报表审计意见影响的实证研究第199-199页
关键词: 内部控制审计  审计意见  财务报表审计  
2018年第25期 《纳税》
浅谈内部控制鉴证业务的几个争议问题第143-144页
关键词: 内部控制鉴证  财务报表审计  供求关系  
2011年第10期 《社会科学动态》
浅谈分析性程序在财务报表审计的应用第83-84页
关键词: 分析性程序  财务报表审计  审计证据  
2013年第21期 《社会科学动态》
会计电算化审计的风险及对策第11-12页
关键词: 会计电算化审计  审计风险  会计软件  审计程序  财务报表审计  计算机辅助审计  审计技术  
日本内部控制准则的实施效果及启示第51-59页
关键词: 日本内部控制准则  内部控制评价  内部控制审计  财务报表审计  信息披露  附注事项  追加信息  整合审计  
试论上市公司财报审计的问题及对策第99-100页
关键词: 财务报表审计  审计问题  
2019年第18期 《财讯》
内部控制审计与财务报表审计的整合第-页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  整合审计  
2014年第06期 《经济视野》
内部控制审计与财务报表审计整合研究第-页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  整合审计  
2013年第22期 《经济视野》
上市公司财务报表舞弊审计途径初探第-页
关键词: 财务报表审计  舞弊  会计信息  
2013年第24期 《经济视野》
探究内部控制审计与财务报表审计的关系第124-124页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  关系  
2017年第20期 《经济视野》
审计风险准则第二次征求意见第9-9页
关键词: 审计风险  2005年  财务报表审计  征求意见稿  被审计单位  一般原则  审计证据  中注协  错报  评估  应对  项目  期限  
2005年第08期 《会计师》