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财务报告内部控制审计与
财务报表审计
的整合
第85-96页
关键词: 财务报表审计 财务报告内部控制审计 整合
2008年第02期
《会计论坛》
上市公司2018年年报审计情况分析报告
第23-33页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 年报审计 审计情况 上市公司年报 年报披露 分析报告 中注协
2019年第11期
《中国注册会计师》
区块链背景下银行电子函证平台建设
第78-80页
关键词: 被审计单位 财务报表审计 审计程序 审计流程 注册会计师 函证 银行存款 区块链
2019年第10期
《中国注册会计师》
内部控制审计对
财务报表审计
意见的影响及完善措施分析
第171-171页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 影响
2020年第02期
《财会学习》
大中企业内部控制审计与
财务报表审计
讨论
第166-166页
关键词: 大中企业 内部审计 财务报表审计
2019年第35期
《财会学习》
对内部控制审计与
财务报表审计
整合的思考
第151-152页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 整合
2019年第35期
《中国市场》
内部控制审计与
财务报表审计
质量的相关性
第26-27页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 相关性
2019年第11期
《河北企业》
公司法定审计模式的演进——以英国公司法为背景的考察
第6-15页
关键词: 英国公司法 审计模式 强制审计 财务报表审计 民间审计 会计账簿 会计职业界 审计报告 现代公司制度
2005年第03期
《金融法苑》
整合审计流程设计相关策略研究
第220-220页
关键词: 整合审计 财务报表审计 内部控制审计 流程设计
2019年第08期
《纳税》
内部控制审计对
财务报表审计
意见影响的实证研究
第199-199页
关键词: 内部控制审计 审计意见 财务报表审计
2018年第25期
《纳税》
浅谈内部控制鉴证业务的几个争议问题
第143-144页
关键词: 内部控制鉴证 财务报表审计 供求关系
2011年第10期
《社会科学动态》
浅谈分析性程序在
财务报表审计
的应用
第83-84页
关键词: 分析性程序 财务报表审计 审计证据
2013年第21期
《社会科学动态》
会计电算化审计的风险及对策
第11-12页
关键词: 会计电算化审计 审计风险 会计软件 审计程序 财务报表审计 计算机辅助审计 审计技术
2004年第01期
《辽宁经济职业技术学院学报.辽宁经济管理干部学院》
日本内部控制准则的实施效果及启示
第51-59页
关键词: 日本内部控制准则 内部控制评价 内部控制审计 财务报表审计 信息披露 附注事项 追加信息 整合审计
2012年第05期
《南京审计大学学报》
试论上市公司财报审计的问题及对策
第99-100页
关键词: 财务报表审计 审计问题
2019年第18期
《财讯》
内部控制审计与
财务报表审计
的整合
第-页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 整合审计
2014年第06期
《经济视野》
内部控制审计与
财务报表审计
整合研究
第-页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 整合审计
2013年第22期
《经济视野》
上市公司财务报表舞弊审计途径初探
第-页
关键词: 财务报表审计 舞弊 会计信息
2013年第24期
《经济视野》
探究内部控制审计与
财务报表审计
的关系
第124-124页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 关系
2017年第20期
《经济视野》
审计风险准则第二次征求意见
第9-9页
关键词: 审计风险 2005年 财务报表审计 征求意见稿 被审计单位 一般原则 审计证据 中注协 错报 评估 应对 项目 期限
2005年第08期
《会计师》
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