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厦门市会计人员条例
第33-37页
关键词: 十二次 上位法 财政部门 不相容职务 追究刑事责任 限期改正 行业自律管理 执法检查 二十
2009年第06期
《福建省人民代表大会常务委员会公报》
强化会计控制制度,履行会计监督职能
第202-202页
关键词: 会计控制 会计监督 不相容职务 审计监督 管理体制 会计师事务所 财产清查
2010年第31期
《科技创新导报》
事业单位财务管理工作中加强内部控制的对策研究
第31-32页
关键词: 财务管理工作 内部控制 事业单位 预算执行管理 不相容职务 制度建设 会计核算 分离原则
2015年第33期
《全国流通经济》
事业单位内部控制建设现状分析
第17-18页
关键词: 内部控制 内控体系 整体管理 预算管理 不相容职务 重要性原则 控制框架 控制体系建设 管控措施 内部制度
2015年第42期
《全国流通经济》
浅谈中小企业内控体系构建
第48-49页
关键词: 内控体系 内部控制 经济体制改革 社会经济发展 内部审计 经济增长 集权式 经济活动 内审部门 不相容职务
2012年第06X期
《会计师》
初步构建公司内部控制体系
第50-51页
关键词: 内部控制 内部管理水平 中航油 公司目标 监控手段 公司破产 风险承受度 不相容职务 战略目标 风险管理策略
2012年第10X期
《会计师》
县级医院内部控制建设的探索与思考
第53-54页
关键词: 内部控制 不相容职务 医院文化
2014年第11X期
《会计师》
民间组织内部控制制度建设初探
第48-49页
关键词: 内部控制 制度建设 内部分工 官方文件 经济活动 民政部门 控制职能 不相容职务 内部财务 业务监督
2012年第09X期
《会计师》
优化公司治理结构下的企业会计内控制度研究
第53-53页
关键词: 会计内控制度 公司治理结构 财产物资 内部控制 货币资金 不相容职务 集团整体利益 双重目 经济活动 保证单位
2012年第04X期
《会计师》
国有企业内部会计控制制度探究
第46-47页
关键词: 内部控制 制度化管理 会计诚信建设 不相容职务 内部审计 会计工作秩序 内控体系 实际经营情况 负债
2012年第3X期
《会计师》
如何改进企业内控薄弱环节
第86-87页
关键词: 企业内控 内部控制机制 财务管理 内控机制 约束机制 内控环境 内控管理 不相容职务 银行余额调节表 风险管理部门
2017年第08期
《中国外资》
加强事业单位内部会计控制提高财务管理水平
第78-79页
关键词: 内部会计控制 人员素质 不相容职务 会计记录 实物资产 货币资金 内部审计
2005年第03期
《延安职业技术学院学报》
从货款回收谈应收账款的管理
第185-186页
关键词: 应收账款 货款回收 部门 企业内部 财务 销售 信用 相互制约 不相容职务 控制机制
2005年第03期
《理论界》
财政部关于印发《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》的通知
第18-23页
关键词: 会计控制规范 对外投资 担保业务 评估人员 中央管理 不相容职务 职责权限 岗位分工 监督检查 审批
2004年第08期
《中华人民共和国财政部文告》
大型矿企采购组织构建与职能配置
第70-71页
关键词: 采购计划 组织设计 企业采购 职能配置 采购寻源 采购流程 供应商管理 采购组织 管理层级 采购方式 职能设计 目标原则 储备物资 不相容职务 组织构建
2019年第16期
《中国有色金属》
浅议企业经营管理中的内部控制制度
第77-78页
关键词: 内部控制系统 内部控制制度 经营活动 不相容职务 单位 评价 经济业务 授权批准控制 实物资产 经营管理效率
2005年第Z2期
《农经》
行政事业单位不相容岗位设置实操性研究
第5-6页
关键词: 不相容职务 岗位设置 行政事业单位 企业内部控制 实操 虚假财务报告 风险控制 组织管理
2018年第08期
《环渤海经济瞭望》
对加强内部会计控制的思考
第30-31页
关键词: 内部会计控制 会计信息 关键控制点 不相容职务 控制职能 法律法规 经济资源 职责权限 农业遥感
2004年第12期
《山西财税》
上市公司内部控制体系的设计、评价与测试
第52-53页
关键词: 内部控制 评价标准体系 业务循环 评价报告 高级管理层 实物控制 综合评价 不相容职务 控制体系建设
2009年第12期
《网络财富》
财务内部控制的方式和关键环节探讨
第55-56页
关键词: 财务内部控制 方式 不相容职务 目标控制 关键环节 程序控制
2004年第10期
《商业会计》
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