作者:刘伟; 吴小红企业发展内审职能内部审计人员2004年经济效益审计审计监督职能集团公司审计项目工作思路集团经济年度计划增收节支管理建议持续发展完成率金额
摘要:2004年,在集团公司的正确领导和支持下,内部审计人员紧紧围绕2004年集团经济工作思路,以经济效益审计为重点,努力发挥内部审计监督职能,扎扎实实开展工作,经过全体内部审计人员的共同努力,圆满完成了本年度计划。2004年累计完成审计项目46个,审计项目完成率为100%,为企业直接增收节支的金额1724.58万元,提出审计管理建议,被采纳180条,为集团公司持续发展发挥了重要作用。
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